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NOTA DE EMPENHO 2022NE001253

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 1.104.925,22
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

15/07/2022

Plano Interno:

003723

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

20118/2022

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Complemento a renovação do Ct. nº 011/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos na Regional de São Bento.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001253 15/07/2022 1.104.925,22 1.104.925,22 1.104.925,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento a renovação do Ct. nº 011/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos na Regional de São Bento.
2022NE001253 15/07/2022 1.104.935,10 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Complemento a renovação do Ct. nº 011/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos na Regional de São Bento.
2022NE002315 27/10/2022 -9,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Medição do Ct. nº 011/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva IEMA VITÓRIA DO Mearim, na Regional de São Bento. Proc.
2022NL005894 15/07/2022 0,00 796.925,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Medição do Ct. nº 011/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva IEMA VITÓRIA DO MEARIM, Regional de São Bento.pROC. 887
2022NL005896 15/07/2022 0,00 307.999,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB059776 18/08/2022 0,00 0,00 788.956,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB059792 18/08/2022 0,00 0,00 304.919,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP004321 18/08/2022 0,00 0,00 7.969,25
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP004329 18/08/2022 0,00 0,00 3.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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