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NOTA DE EMPENHO 2022NE000631

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 298.839,32
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

04/05/2022

Plano Interno:

003718

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

213417/21

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

reajuste de medições do ct.019/15 - manutenção predial nas unidades operacionais no Estado do MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000631 04/05/2022 298.839,32 298.839,32 298.839,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: reajuste de medições do ct.019/15 - manutenção predial nas unidades operacionais no Estado do MA.
2022NE000631 04/05/2022 298.839,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO REAJUSTE DA MEDIÇÃO CT. 019/2015 PROCESSO 213417/2021 - MANUTENÇÃO NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO ESTADO DO MA.
2022NL003477 04/05/2022 0,00 298.839,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste de medições do ct.019/15 - manutenção predial nas unidades operacionais no Estado do MA.; proc.213417/21
2022NL003452 04/05/2022 0,00 298.839,22 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2022NL003476 04/05/2022 0,00 -298.839,22 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB025065 04/05/2022 0,00 0,00 295.850,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022PP002085 04/05/2022 0,00 0,00 2.988,39
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP002089 04/05/2022 0,00 0,00 2.988,39
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL003475 04/05/2022 0,00 0,00 -2.988,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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