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NOTA DE EMPENHO 2022NE000629

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 159.170,52
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

04/05/2022

Plano Interno:

003723

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

17107/22

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

reajuste de medições do ct.011/21 - manutenção predial IEMA de Vitoria do Mearim; regional de São Bento

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000629 04/05/2022 159.170,52 159.170,52 159.170,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: reajuste de medições do ct.011/21 - manutenção predial IEMA de Vitoria do Mearim; regional de São Bento
2022NE000629 04/05/2022 159.170,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste de medições do ct.011/21 - manutenção predial IEMA de Vitoria do Mearim; regional de São Bento; proc.17107/22
2022NL003447 04/05/2022 0,00 159.170,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste de medições do ct.011/21 - manutenção predial IEMA de Vitoria do Mearim; regional de São Bento; proc.17107/22
2022NL003449 04/05/2022 0,00 159.170,52 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: proc.17107/22
2022NL003448 04/05/2022 0,00 -159.170,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB025055 04/05/2022 0,00 0,00 157.578,81
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP002081 04/05/2022 0,00 0,00 1.591,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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