CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
015783
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
0181154/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente a juros e multa de INSS retido das NF 2022000016, NF 2022000014, NF 2022000012 e NF 2022000013 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003236 | 09/11/2022 | 2.414,91 | 2.414,91 | 2.414,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido das NF 2022000016, NF 2022000014, NF 2022000012 e NF 2022000013 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA
|
2022NE003236 | 09/11/2022 | 2.414,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 2022000012 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA Imperatriz
|
2022NL015797 | 09/11/2022 | 0,00 | 779,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 2022000013 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA Imperatriz
|
2022NL015798 | 09/11/2022 | 0,00 | 593,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 2022000014 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA Estreito
|
2022NL015796 | 09/11/2022 | 0,00 | 530,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido das NF 2022000016 emissão 18/08/2022 KLN ENGENHARIA Açailândia.
|
2022NL015795 | 09/11/2022 | 0,00 | 510,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084361 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 779,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084376 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 593,96 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084341 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 530,62 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084328 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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