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NOTA DE EMPENHO 2022NE001315

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 766,30
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

03/05/2022

Plano Interno:

015783

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

0057728/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

valor referente a juros e multa de INSS retido das NFs 8337 NF 8338 e NF 8339 emissão 07/03/2022 NACIONAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001315 03/05/2022 766,30 766,30 766,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido das NFs 8337 NF 8338 e NF 8339 emissão 07/03/2022 NACIONAL
2022NE001315 03/05/2022 766,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 8337 emissão 07/03/2022 NACIONAL IMP
2022NL003750 03/05/2022 0,00 504,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 8339 emissão 07/03/2022 NACIONAL EST
2022NL003752 03/05/2022 0,00 156,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido das NF 8338 emissão 07/03/2022 NACIONAL AÇA
2022NL003751 03/05/2022 0,00 105,87 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027392 11/05/2022 0,00 0,00 504,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027417 11/05/2022 0,00 0,00 156,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027409 11/05/2022 0,00 0,00 105,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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