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NOTA DE EMPENHO 2022NE001314

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 1.792,77
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

03/05/2022

Plano Interno:

015783

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

0039419/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

valor referente a juros e multa de INSS retido das NFs 8238 NF 8239 e NF 8240 emissão14/02/2022 NACIONAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001314 03/05/2022 1.792,77 1.792,77 1.792,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido das NFs 8238 NF 8239 e NF 8240 emissão14/02/2022 NACIONAL
2022NE001314 03/05/2022 1.792,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 8238 emissão14/02/2022 NACIONAL IMP
2022NL003747 03/05/2022 0,00 1.186,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 8240 emissão14/02/2022 NACIONAL EST
2022NL003749 03/05/2022 0,00 362,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a juros e multa de INSS retido da NF 8239 emissão14/02/2022 NACIONAL AÇA
2022NL003748 03/05/2022 0,00 243,99 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027343 11/05/2022 0,00 0,00 1.186,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027376 11/05/2022 0,00 0,00 362,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027358 11/05/2022 0,00 0,00 243,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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