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NOTA DE EMPENHO 2022NE000915

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 206,91
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

01/03/2022

Plano Interno:

015783

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

0010097/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Valor referente pagamento juros e multa de INSS ref. NF 1409 de 11/01/2022 referente Serviço Técnicos especializados TI referente ao mês de dezembro/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000915 01/03/2022 206,91 206,91 206,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente pagamento juros e multa de INSS ref. NF 1409 de 11/01/2022 referente Serviço Técnicos especializados TI referente ao mês de dezembro/2021
2022NE000915 01/03/2022 206,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente pagamento juros e multa de INSS ref. NF 1409 de 11/01/2022 referente Serviço Técnicos especializados TI referente ao mês de dezembro/2
2022NL001866 17/03/2022 0,00 206,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB014450 17/03/2022 0,00 0,00 206,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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