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NOTA DE EMPENHO 2022NE002569

Favorecido

ANA BEATRIZ CORREA DA SILVA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00062156821364

Emissão:

29/08/2022

Plano Interno:

002074

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Outros Auxílios Financeiro a Estudantes

Processo:

0177970/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Estado:

SC

Descrição

Valor referente ao auxílio moradia conforme o EDITAL N° 003/2022 - PROEXAE/UEMASUL- AUXÍLIO MORADIA (2022-2023) de agosto/2022 a julho/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002569 29/08/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao auxílio moradia conforme o EDITAL N° 003/2022 - PROEXAE/UEMASUL- AUXÍLIO MORADIA (2022-2023) de agosto/2022 a julho/2023.
2022NE002569 29/08/2022 1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista valor descontado dos auxílios
2022NE003761 01/12/2022 -200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio moradia de agosto/2022.
2022NL010077 30/08/2022 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio moradia de setembro/2022.
2022NL011564 12/09/2022 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO MARADIA, MES DE OUTUBRO 2022
2022NL015459 03/11/2022 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio moradia de novembro/202.
2022NL018820 29/11/2022 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AUXILIO MOARADIA DE DEZEMBRO 2022
2022NL019671 12/12/2022 0,00 200,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL
2022NL023731 12/12/2022 0,00 -200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068507 19/09/2022 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB075248 13/10/2022 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB085184 22/11/2022 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB094175 16/12/2022 0,00 0,00 200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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