Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000998

Favorecido

JOQUEBEDE FERREIRA DA CONCEIÇÃO
R$ 2.500,00
 

CPF/CNPJ:

00061984254367

Emissão:

28/02/2022

Plano Interno:

002073

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

0047589/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Municipio:

BURITIRANA

Estado:

MA

Descrição

Valor referente a empenho da bolsa Permanência de acordo com o Edital n° 059/2021-PROGESA/UEMASUL de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000998 28/02/2022 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho da bolsa Permanência de acordo com o Edital n° 059/2021-PROGESA/UEMASUL de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.
2022NE000998 28/02/2022 5.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇAO DO CONTRATO
2022NE003681 01/12/2022 -3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência de fevereiro 2022.
2022NL001767 16/03/2022 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência de março/2022.
2022NL002912 07/04/2022 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente bolsa Permanência de abril de 2022
2022NL004057 05/05/2022 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente bolsa permanencia de maio 2022
2022NL005969 08/06/2022 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente bolsa permanência de junho 2022
2022NL007421 12/07/2022 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB015594 22/03/2022 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB020836 13/04/2022 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB028607 13/05/2022 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB039180 20/06/2022 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB048533 15/07/2022 0,00 0,00 500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,