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NOTA DE EMPENHO 2022NE000839

Favorecido

AURILENE FELIX SOARES
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00053481240368

Emissão:

07/03/2022

Plano Interno:

002085

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

35526/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Universitária

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

valor referente diárias para São Luis para treinamento na pro-reitoria de administração da UEMA de 14 a 18/03/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000839 07/03/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente diárias para São Luis para treinamento na pro-reitoria de administração da UEMA de 14 a 18/03/2022
2022NE000839 07/03/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente diárias para São Luis para treinamento na pro-reitoria de administração da UEMA de 14 a 18/03/2022
2022NL001398 07/03/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB011173 09/03/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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