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NOTA DE EMPENHO 2022NE001558

Favorecido

LINDA SARA BANDEIRA MEDEIROS
R$ 3.720,00
 

CPF/CNPJ:

00000653394365

Emissão:

19/05/2022

Plano Interno:

015760

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Estagiários

Processo:

102548/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Valor referente a estagio não obrigatorio convocados no Edital n°14/2022- PROGESA/UEMASUL no período de 01/05/2022 a 31/12/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001558 19/05/2022 3.720,00 3.720,00 3.720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a estagio não obrigatorio convocados no Edital n°14/2022- PROGESA/UEMASUL no período de 01/05/2022 a 31/12/2022.
2022NE001558 19/05/2022 1.240,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a reforço para estagio não obrigatório de julho a dezembro de 2022.
2022NE001978 09/08/2022 3.720,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇAO DO CONTRATO
2022NE003707 01/12/2022 -1.240,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento do estagio não obrigatorio de maio/2022.
2022NL005362 30/05/2022 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório de junho/2022.
2022NL006966 06/07/2022 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório de julho de 2022.
2022NL008738 09/08/2022 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório de agosto/2022.
2022NL010402 31/08/2022 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente estagio não obrigatório de setembro 2022
2022NL013482 05/10/2022 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente estagio não obrigatorio de outubro 2022
2022NL016321 16/11/2022 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038338 15/06/2022 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB048084 14/07/2022 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057099 11/08/2022 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068004 16/09/2022 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076702 21/10/2022 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084495 18/11/2022 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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