CPF/CNPJ:
38457380000160
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
151712
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SP
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001907 | 06/07/2022 | 7.049,20 | 7.049,20 | 7.049,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
|
2022NE001907 | 06/07/2022 | 7.049,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 9818 de 23/08/2022, Referente Aquisição de MAterial de Consumo destinado a farmácia do hospital veterinário /UEMA , confo
|
2022NL039825 | 26/10/2022 | 0,00 | 7.049,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086972 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.049,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,