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NOTA DE EMPENHO 2022NE001900

Favorecido

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
R$ 13.479,60
 

CPF/CNPJ:

32708161000120

Emissão:

05/07/2022

Plano Interno:

017897

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material Hospitalar

Processo:

151712

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001900 05/07/2022 13.479,60 13.479,60 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
2022NE001900 05/07/2022 13.479,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 2910 de 20/09/2022, Referente Aquisição de MAterial de Consumo destinado a farmácia do hospital veterinário /UEMA , conf
2022NL039830 26/10/2022 0,00 13.479,60 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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