CPF/CNPJ:
26344964000140
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
003831
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
147051/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
Goiania
Estado:
GO
CEP:
74275200
Referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as demandas do campi da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000529 | 17/03/2022 | 79.980,00 | 79.980,00 | 26.970,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as demandas do campi da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA.
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2022NE000529 | 17/03/2022 | 79.980,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 079 de 06/09/2022, referente Aquisição de Material (Poltrona e Lousa) com montagem e Instalação aos Campi/UEMA , conforme
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2022NL044248 | 18/11/2022 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 081 de 05/10/2022, referente Aquisição de Material (Poltrona e Lousa) com montagem e Instalação /UEMA , conforme o proces
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2022NL044246 | 18/11/2022 | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n° 78 de 06/09/2022, referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as deman
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2022NL050358 | 22/12/2022 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n° 80 de 06/09/2022, referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as deman
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2022NL050368 | 22/12/2022 | 0,00 | 14.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota FIscal n° 088 de 28/11/2022, Referente aquisição de Mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as deman
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2022NL050691 | 23/12/2022 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095179 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.810,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095171 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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