CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aquisição e Manutenção de Softwares
Processo:
95279/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com a nota fiscal n° 1609, referente ao exercício 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001486 | 08/06/2022 | 20.330,00 | 20.330,00 | 20.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com a nota fiscal n° 1609, referente ao exercício 2016.
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2022NE001486 | 08/06/2022 | 20.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 1609 de 23/06/2016, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2016 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
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2022NL016498 | 14/06/2022 | 0,00 | 20.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041981 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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