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NOTA DE EMPENHO 2022NE001305

Favorecido

FABIANA RIMES COSTA FERREIRA
R$ 97.121,34
 

CPF/CNPJ:

08004529000195

Emissão:

25/05/2022

Plano Interno:

016029

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material Permanente não Especificado

Processo:

92852/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 872852/2018 - UEMA/FNDE-ME

Descrição

Referente à aquisição de 01 (uma) mesa digital de anatomia humana em 3D, tela em LCD de no mínimo 65 polegadas, resolução 4K. Alimentação de corrente automática de 110 v a 220 v. Garantia de 12 meses do fabricante. Manual de instruções e instalação, conforme Termo de Referencia, destinados para os cursos de Engenharia Civil, Ciências Biológicas e Matemática Licenciatura, bem como para os cursos da modalidade EAD do Campus de Bacabal da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001305 25/05/2022 97.121,34 97.121,34 97.121,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à aquisição de 01 (uma) mesa digital de anatomia humana em 3D, tela em LCD de no mínimo 65 polegadas, resolução 4K. Alimentação de corrente automática de 110 v a 220 v. Garantia de 12 meses do fabricante. Manual de instruções e instalação, conforme Termo de Referencia, destinados para os cursos de Engenharia Civil, Ciências Biológicas e Matemática Licenciatura, bem como para os cursos da modalidade EAD do Campus de Bacabal da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
2022NE001305 25/05/2022 97.121,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 278 de 11/07/2022 referente a aquisição de equipamentos de laboratório, convênio nº 872852/2018, conforme proce
2022NL040433 07/11/2022 0,00 97.121,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083572 07/11/2022 0,00 0,00 97.121,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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