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NOTA DE EMPENHO 2022NE000765

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 12.744,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

06/04/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

64104/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 87/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Humberto de Campos, Arari, Caxias e Anapurus, no período de 18 a 23/04/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000765 06/04/2022 12.744,00 12.744,00 12.744,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 87/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Humberto de Campos, Arari, Caxias e Anapurus, no período de 18 a 23/04/2022.
2022NE000765 06/04/2022 12.744,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Humberto
2022NL006995 06/04/2022 0,00 12.744,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB023151 13/04/2022 0,00 0,00 12.744,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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