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NOTA DE EMPENHO 2022NE000763

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 14.779,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

06/04/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

62172/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 80/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Barra do Corda, Humberto de Campos, Colinas, São João dos Patos, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, Paraibano, Anapurus, Vitorino Freire, Humberto de Campos, Timbiras, Nina Rodrigues e Santa Inês , no período 08 a 12/04/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000763 06/04/2022 10.708,50 10.708,50 10.708,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 80/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Barra do Corda, Humberto de Campos, Colinas, São João dos Patos, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, Paraibano, Anapurus, Vitorino Freire, Humberto de Campos, Timbiras, Nina Rodrigues e Santa Inês , no período 08 a 12/04/2022.
2022NE000763 06/04/2022 12.744,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente ao cancelamento da despesa com diárias aos tutores Alda Cristina Meireles Galvão, Ana Valéria Lucena Lima e Walter dos Santos Trindade, conforme CI nº 90/2022-UEMANET e 94/2022-UEMANET e despacho da Divisão de Execução Financeira.
2022NE001209 20/05/2022 -2.035,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Barra do Corda, Humberto de Campos,
2022NL006993 06/04/2022 0,00 12.744,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Barra do Corda, Humberto de Campos,
2022NL010329 29/04/2022 0,00 10.708,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de Suspensão de Diárias dos tutores Alda Cristina Meireles Galvão, Ana Valéria Lucena Lima Assunção e Walter dos Santos Trinda
2022NL010328 29/04/2022 0,00 -12.744,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024091 29/04/2022 0,00 0,00 10.708,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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