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NOTA DE EMPENHO 2022NE000760

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 3.805,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

06/04/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

63200/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 83/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Viana, Barra do Corda , Dom Pedro, Santa Inês, Colinas e São João dos Patos, no período 08 a 12/04/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000760 06/04/2022 3.805,50 3.805,50 3.805,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 83/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Viana, Barra do Corda , Dom Pedro, Santa Inês, Colinas e São João dos Patos, no período 08 a 12/04/2022.
2022NE000760 06/04/2022 4.690,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de Empenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor César Henrique Souza Lima, C.I nº 83/2022, conforme processo nº 63200/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000993, 240201-24201 2022NL010304
2022NE000993 29/04/2022 -885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Viana, Barra do Corda , Dom Pedro, Santa Inês, Colinas e Sã
2022NL006990 06/04/2022 0,00 4.690,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de Empenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor César Henrique Souza Lima, C.I nº 83/2022, conforme processo nº 63200/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000993, 240201-24201 2022NL010304
2022NE000993 29/04/2022 0,00 -885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024043 29/04/2022 0,00 0,00 4.690,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de Empenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor César Henrique Souza Lima, C.I nº 83/2022, conforme processo nº 63200/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000993, 240201-24201 2022NL010304
2022NE000993 29/04/2022 0,00 0,00 -885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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