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NOTA DE EMPENHO 2022NE000817

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 1.282.092,44
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

13/04/2022

Plano Interno:

003843

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

161085/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a despesa com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022, conforme Lote 02 - Interiorização.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000817 13/04/2022 487.481,20 487.481,20 63.976,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022, conforme Lote 02 - Interiorização.
2022NE000817 13/04/2022 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022, conforme Lote 02 - Interiorização.
2022NE001240 23/05/2022 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão - Lote 02-Interiorização, conforme Contrato nº 053/2022, no exercício financeiro de 2022.
2022NE003992 08/11/2022 167.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão - Lote 02-Interiorização, conforme Contrato nº 053/2022, no exercício financeiro de 2022.
2022NE003989 08/11/2022 157.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Erro no valor.
2022NE003991 08/11/2022 -157.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão - Lote 02-Interiorização, conforme Contrato nº 053/2022, no exercício financeiro de 2022.
2022NE004179 21/11/2022 240.293,41 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Data de referência errada.
2022NE004182 21/11/2022 -240.293,41 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão - Lote 02-Interiorização, conforme Contrato nº 053/2022, no exercício financeiro de 2022.
2022NE004183 22/11/2022 240.293,41 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação com a contratação de serviços continuados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização localizados nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão - Lote 02-Interiorização, conforme Contrato nº 053/2022, no exercício financeiro de 2022.
2022NE004867 22/12/2022 200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
2022NE005018 29/12/2022 -12,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2613 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031581 01/09/2022 0,00 17.323,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2614 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031582 01/09/2022 0,00 7.224,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2612 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031580 01/09/2022 0,00 5.952,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2611 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031578 01/09/2022 0,00 3.851,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2610 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031577 01/09/2022 0,00 2.580,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2615 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031583 01/09/2022 0,00 1.570,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2609 de 03/08/2022, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de c
2022NL031576 01/09/2022 0,00 1.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da nota fiscal nº 2702 de 13/09/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL036467 06/10/2022 0,00 20.915,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2701 de 13/09/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL036466 06/10/2022 0,00 1.430,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação da nota fiscal nº 2700 de 13/09/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL036465 06/10/2022 0,00 880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2700 de 13/09/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL036468 06/10/2022 0,00 690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2734 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043434 01/11/2022 0,00 14.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2659 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043414 16/11/2022 0,00 40.748,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2731 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043431 16/11/2022 0,00 19.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2669 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043425 16/11/2022 0,00 9.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2667 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043423 16/11/2022 0,00 7.824,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2658 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043413 16/11/2022 0,00 7.730,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2657 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043412 16/11/2022 0,00 7.451,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2733 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043433 16/11/2022 0,00 6.867,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2735 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043435 16/11/2022 0,00 6.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2656 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043411 16/11/2022 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2732 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventa de equipamentos de
2022NL043432 16/11/2022 0,00 5.905,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2728 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043428 16/11/2022 0,00 5.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2730 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043430 16/11/2022 0,00 5.212,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2660 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043416 16/11/2022 0,00 5.127,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 278 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL043436 16/11/2022 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2662 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043418 16/11/2022 0,00 4.362,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2664 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043420 16/11/2022 0,00 4.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2670 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043426 16/11/2022 0,00 3.232,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2665 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043421 16/11/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2729 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043429 16/11/2022 0,00 2.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2668 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043424 16/11/2022 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2666 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043422 16/11/2022 0,00 1.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2663 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043419 16/11/2022 0,00 1.315,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2737 de 06/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL043883 16/11/2022 0,00 1.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2661 de 24/08/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL043417 16/11/2022 0,00 365,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2769 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045020 01/12/2022 0,00 22.360,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2771 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045024 01/12/2022 0,00 11.310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2780 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045040 01/12/2022 0,00 8.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2770 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045023 01/12/2022 0,00 8.131,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2779 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045037 01/12/2022 0,00 7.988,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2774 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045029 01/12/2022 0,00 5.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2775 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045031 01/12/2022 0,00 4.627,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2773 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045028 01/12/2022 0,00 3.230,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2776 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045032 01/12/2022 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2772 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045025 01/12/2022 0,00 2.405,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2781 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045041 01/12/2022 0,00 2.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2777 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045033 01/12/2022 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2778 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045034 01/12/2022 0,00 130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2780 de 27/10/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL045737 12/12/2022 0,00 8.640,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a prefeitura incorreta
2022NL045736 12/12/2022 0,00 -8.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2803 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050155 15/12/2022 0,00 3.252,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2796 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050141 21/12/2022 0,00 45.158,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2802 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050152 21/12/2022 0,00 9.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2794 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050139 21/12/2022 0,00 8.776,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2801 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050150 21/12/2022 0,00 7.861,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2798 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050143 21/12/2022 0,00 6.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2795 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050140 21/12/2022 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2797 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050142 21/12/2022 0,00 3.230,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2799 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050146 21/12/2022 0,00 2.405,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2800 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050148 21/12/2022 0,00 2.020,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2793 de 18/11/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050138 21/12/2022 0,00 1.875,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2866 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050813 26/12/2022 0,00 14.480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2871 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050822 26/12/2022 0,00 10.935,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2869 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050816 26/12/2022 0,00 8.500,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2873 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050826 26/12/2022 0,00 7.365,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2867 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050814 26/12/2022 0,00 4.983,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2870 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050820 26/12/2022 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2872 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050825 26/12/2022 0,00 740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2864 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050809 26/12/2022 0,00 690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2865 de 06/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos d
2022NL050811 26/12/2022 0,00 145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2885 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051132 29/12/2022 0,00 5.817,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2887 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051135 29/12/2022 0,00 5.612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2883 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051130 29/12/2022 0,00 5.390,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2884 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051131 29/12/2022 0,00 2.877,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2888 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051136 29/12/2022 0,00 1.205,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2839 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051137 29/12/2022 0,00 1.015,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2886 de 20/12/2022, Referente ao contrato nº 053/2022 dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos
2022NL051133 29/12/2022 0,00 755,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079182 03/11/2022 0,00 0,00 22.814,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL040150 03/11/2022 0,00 0,00 313,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL040148 03/11/2022 0,00 0,00 21,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL040147 03/11/2022 0,00 0,00 13,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL040149 03/11/2022 0,00 0,00 10,35
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP021324 04/11/2022 0,00 0,00 627,45
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP021319 04/11/2022 0,00 0,00 44,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP021321 04/11/2022 0,00 0,00 35,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP021327 04/11/2022 0,00 0,00 34,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083058 11/11/2022 0,00 0,00 36.405,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042477 11/11/2022 0,00 0,00 831,53
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP022444 11/11/2022 0,00 0,00 726,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042481 11/11/2022 0,00 0,00 346,78
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP022451 11/11/2022 0,00 0,00 344,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042476 11/11/2022 0,00 0,00 285,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042475 11/11/2022 0,00 0,00 184,85
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP022424 11/11/2022 0,00 0,00 146,07
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP022407 11/11/2022 0,00 0,00 129,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042480 11/11/2022 0,00 0,00 123,84
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP022456 11/11/2022 0,00 0,00 78,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042478 11/11/2022 0,00 0,00 75,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL042479 11/11/2022 0,00 0,00 74,88
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP023603 21/11/2022 0,00 0,00 78,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP023772 29/11/2022 0,00 0,00 230,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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