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NOTA DE EMPENHO 2022NE003005

Favorecido

VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

06172384000106

Emissão:

15/09/2022

Plano Interno:

003842

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

175338/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a despesa com a prorrogação do Contrato nº 030/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, no exercício financeiro de 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003005 15/09/2022 10.000,00 3.940,64 3.940,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Contrato nº 030/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, no exercício financeiro de 2022.
2022NE003005 15/09/2022 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 44137 de 05/09/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/09 a 30/09/2022
2022NL039447 21/10/2022 0,00 1.220,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 44247 de 07/11/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/10 a 31/10/2022
2022NL044667 23/11/2022 0,00 1.360,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 44293 de 01/12/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/11 a 30/11/2022
2022NL050059 01/12/2022 0,00 1.360,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077166 21/10/2022 0,00 0,00 1.220,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB086417 24/11/2022 0,00 0,00 1.360,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB096927 20/12/2022 0,00 0,00 1.360,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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