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NOTA DE EMPENHO 2022NE004847

Favorecido

PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA
R$ 9,31
 

CPF/CNPJ:

06138366000108

Emissão:

22/12/2022

Plano Interno:

015061

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Empenho de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da Nota Fiscal n°4660 de 04/10/2022, contrato nº 002/2020,- FAST GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SOLUÇÕES- referente aos serviços contínuos de porteiro, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, nos Campi UEMA Capital e Interior do Maranhão, no período de 01/09/2022 a 30/09/2021 mês SETEMBRO/2022 , conforme o processo n° 212437/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004847 22/12/2022 9,31 9,31 9,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da Nota Fiscal n°4660 de 04/10/2022, contrato nº 002/2020,- FAST GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SOLUÇÕES- referente aos serviços contínuos de porteiro, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, nos Campi UEMA Capital e Interior do Maranhão, no período de 01/09/2022 a 30/09/2021 mês SETEMBRO/2022 , conforme o processo n° 212437/2022
2022NE004847 22/12/2022 9,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da Nota Fiscal n°4660 de 04/10/2022, contrato nº 002/2020,- FAST GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SOLUÇÕES- ref
2022NL050300 22/12/2022 0,00 9,31 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB097690 22/12/2022 0,00 0,00 9,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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