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NOTA DE EMPENHO 2022NE000740

Favorecido

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
R$ 1.115,00
 

CPF/CNPJ:

06025573000156

Emissão:

05/04/2022

Plano Interno:

017897

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material Gráfico

Processo:

247046/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente à despesa com aquisição de material gráfico (cartão de visita e cartaz), para atender à demanda desta IES, conforme Ata n°095/2021-SEGEP e Pregão Eletrônico n° 025/2021-SARP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000740 05/04/2022 1.115,00 835,00 835,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de material gráfico (cartão de visita e cartaz), para atender à demanda desta IES, conforme Ata n°095/2021-SEGEP e Pregão Eletrônico n° 025/2021-SARP/MA.
2022NE000740 05/04/2022 1.115,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 140 de 25/05/2022, referente a aquisição de material gráfico, tipo cartão de visitas e cartazes, para atender às demandas
2022NL015249 07/06/2022 0,00 835,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB035907 08/06/2022 0,00 0,00 835,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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