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NOTA DE EMPENHO 2022NE002620

Favorecido

ERIELSON MIRANDA PEREIRA
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00096694688334

Emissão:

19/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

169873/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 24 a 29/08/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002620 19/08/2022 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 24 a 29/08/2022.
2022NE002620 19/08/2022 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 24 a 28/08/2022, convênio nº8976
2022NL030702 22/08/2022 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064903 23/08/2022 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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