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NOTA DE EMPENHO 2022NE003861

Favorecido

Carla Pereira Neves
R$ 796,50
 

CPF/CNPJ:

00093929668300

Emissão:

03/11/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

224280/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial Vitorino Freire, no período de 08 a 12/11/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003861 03/11/2022 796,50 796,50 796,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial Vitorino Freire, no período de 08 a 12/11/2022.
2022NE003861 03/11/2022 796,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação diárias OBTV do Convênio n° 897601/2020, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial para Vitorino Freire/MA, no período
2022NL040302 03/11/2022 0,00 796,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB082311 04/11/2022 0,00 0,00 796,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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