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NOTA DE EMPENHO 2022NE001290

Favorecido

JORGEANI RIBEIRO SOUSA
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00088177491334

Emissão:

25/05/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

101205/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à concessão de 04 (quatro) diárias, no período 07 a 10/06/2022, com destino a Viana, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001290 25/05/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 04 (quatro) diárias, no período 07 a 10/06/2022, com destino a Viana, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
2022NE001290 25/05/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias Via OBTV, no período 07 a 10/06/2022, com destino a Viana, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 8
2022NL014351 26/05/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB033996 27/05/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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