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NOTA DE EMPENHO 2022NE003469

Favorecido

JORGE AQUINO CHAGAS DE FREITAS
R$ 1.239,00
 

CPF/CNPJ:

00087819929391

Emissão:

10/10/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

208533/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias a tutores para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Balsas, no período de 20 a 26/10/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003469 10/10/2022 1.239,00 1.239,00 1.239,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias a tutores para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Balsas, no período de 20 a 26/10/2022.
2022NE003469 10/10/2022 1.239,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias de OBTV para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Balsas, no período de 20 a 26/10/2022, convênio nº 897601/2020
2022NL036547 10/10/2022 0,00 1.239,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB081602 14/10/2022 0,00 0,00 1.239,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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