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NOTA DE EMPENHO 2022NE001846

Favorecido

JORGE AQUINO CHAGAS DE FREITAS
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00087819929391

Emissão:

05/07/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

133660/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Balsas, no período de 12 a 17/07/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001846 05/07/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Balsas, no período de 12 a 17/07/2022.
2022NE001846 05/07/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Balsas, no período de 12 a 17/07/2022, convênio nº 897601/2020, co
2022NL021280 05/07/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051843 08/07/2022 0,00 0,00 1.062,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051847 08/07/2022 0,00 0,00 1.062,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL025986 08/07/2022 0,00 0,00 -1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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