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NOTA DE EMPENHO 2022NE001104

Favorecido

JORGE AQUINO CHAGAS DE FREITAS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00087819929391

Emissão:

09/05/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

85909/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a concessão de 04 (quatro) diárias, para ministração de aula no pólo de apoio presencial de Balsas, no período de 12 a 15/05/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001104 09/05/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 04 (quatro) diárias, para ministração de aula no pólo de apoio presencial de Balsas, no período de 12 a 15/05/2022.
2022NE001104 09/05/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, no período 12 a 15/05/2022, com destino a Balsas, para a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certifi
2022NL011107 10/05/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB029377 17/05/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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