CPF/CNPJ:
00083953108387
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
144740/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à participação do Seminário: Impactos das Tecnologias Digitais em Ambientes Educativos, em São Luís, no período de 24 a 28/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002325 | 04/08/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à participação do Seminário: Impactos das Tecnologias Digitais em Ambientes Educativos, em São Luís, no período de 24 a 28/07/2022.
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2022NE002325 | 04/08/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 24 a 28/07/2022, Convên
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2022NL026414 | 04/08/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055564 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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