CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
12/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
70685/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à concessão de 03 (três) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 25/04/2022 a 27/04/2022, com destino a Arari, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000807 | 12/04/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 03 (três) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 25/04/2022 a 27/04/2022, com destino a Arari, para ministração de aula nos polos de apoio presencial.
|
2022NE000807 | 12/04/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação VIA OBTV referente à concessão de 03 (três) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período
|
2022NL007126 | 12/04/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023185 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,