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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000351

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a regularização de despesa, com concessão de diária, para realização de visita técnica com destino a Bom Jesus das Selvas, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2º e 3º, do Decreto nº 37358, de 30/12/2021.

973,50 973,50 973,50
2022NE002503

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 27/08/2022, com destino a Bom Jesus das Selvas.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE004558

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores destinadas à Cerimônia de Diplomação do Curso Técnico em Serviços Públicos, no período de 18 a 23/12/2022, no polo de Grajaú.__AÇÃO: FIC/TÉCNICOS

1.062,00 1.062,00 1.062,00
Totais: 3.274,50 3.274,50 3.274,50

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