CPF/CNPJ:
00076257622387
Emissão:
21/11/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
234621/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente a despesas com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial na cidade de Vitorino Freire-MA, no período de 25 a 30/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004173 | 21/11/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial na cidade de Vitorino Freire-MA, no período de 25 a 30/11/2022.
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2022NE004173 | 21/11/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias de OBTV para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 25 a 30/11/2022, convêni
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2022NL044564 | 22/11/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088880 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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