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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE001473

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, para atender às necessidades do Campus Santa Inês.

1.499,95 1.499,95 1.499,95
2022NE001474

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para prestação de serviços em geral, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, para atender às necessidades do Campus Santa Inês.

0,00 0,00 0,00
2022NE002035

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 25/07/2022.

0,00 0,00 0,00
2022NE002994

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a solicitação de aquisição de materiais de consumo, tais como: material de copa, mesa e cozinha, material de expediente, informática, e gêneros de alimentação, afim de atender as necessidades do Campus Santa Inês/UEMA.

1.994,62 1.994,62 1.994,62
2022NE002996

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a solicitação de prestação de serviços, tal como manutenção de equipamentos, afim de atender as necessidades ao funcionamento das atividades do Campus Santa Inês/UEMA.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2022NE004175

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com a concessão de adiantamento para aquisição de materiais de expediente, copa, mesa e cozinha, objetivando o atendimento das demandas do Campus de Santa Inês.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2022NE004501

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022

800,00 800,00 800,00
Totais: 8.394,57 8.394,57 8.394,57

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