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NOTA DE EMPENHO 2022NE002314

Favorecido

GRACILENE LUZ SANTANA
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00073933686334

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

157018/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à concessão de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 10 a 15/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002314 04/08/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 10 a 15/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.
2022NE002314 04/08/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 10 a 15/08/2022, Convênio n° 897601/2020, conf
2022NL026376 05/08/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB060344 05/08/2022 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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