CPF/CNPJ:
00065391829372
Emissão:
27/12/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
256482/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a despesa com diárias para ministração de aulas no polos de apoio presencial, na cidade de Colinas-MA, no período de 04 a 08/01/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE004962 | 27/12/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para ministração de aulas no polos de apoio presencial, na cidade de Colinas-MA, no período de 04 a 08/01/2023.
|
2022NE004962 | 27/12/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV, Convênio nº 897601/2020, Referente a despesa com diárias para ministração de aulas no polos de apoio presencial, na cidade de Co
|
2022NL051039 | 27/12/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099573 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,