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NOTA DE EMPENHO 2022NE004066

Favorecido

Adriana Brandão Viana
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00064099431304

Emissão:

11/11/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

227006/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias para visita técnica aos polos de apoio presencial de Grajaú e Balsas, no período de 18 a 23/11/2022, PROGRAMA PRONATEC: Ação/FIC TÉCNICOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004066 11/11/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica aos polos de apoio presencial de Grajaú e Balsas, no período de 18 a 23/11/2022, PROGRAMA PRONATEC: Ação/FIC TÉCNICOS.
2022NE004066 11/11/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias para visita técnica aos polos de apoio presencial de Grajaú e Balsas, no período de 18 a 23/11/2022, PROGRA
2022NL041964 11/11/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB082943 11/11/2022 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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