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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE003055

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para a visita ao polo de apoio presencial de Arari, no período de 16/09 a 20/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.

796,50 796,50 796,50
2022NE003860

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Imperatriz, no período de 08 a 13/11/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE004346

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na cidade de Caxias-MA, no período de 05 a 10/12/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE004396

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com a concessão de diária para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 14 a 19/12/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
Totais: 3.982,50 3.982,50 3.982,50

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