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NOTA DE EMPENHO 2022NE003055

Favorecido

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN
R$ 796,50
 

CPF/CNPJ:

00062112643304

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

188063/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Estado:

SC

Descrição

Referente à despesa com diárias para a visita ao polo de apoio presencial de Arari, no período de 16/09 a 20/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003055 16/09/2022 796,50 796,50 796,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para a visita ao polo de apoio presencial de Arari, no período de 16/09 a 20/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.
2022NE003055 16/09/2022 796,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TECNICOS/UEMA , Para Arari/ MA no período de 16 a 22/09/2022 em Favor Carissa Barbosa , conf
2022NL034874 16/09/2022 0,00 796,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069508 20/09/2022 0,00 0,00 796,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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