CPF/CNPJ:
00052274667349
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
205693/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Barra do Corda no período de 05 a 11/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003418 | 05/10/2022 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Barra do Corda no período de 05 a 11/10/2022.
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2022NE003418 | 05/10/2022 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV, para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 05 a 11/10/2022, convêni
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2022NL036607 | 05/10/2022 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075028 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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