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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000360

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 26 a 31/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Carolina/MA.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE002101

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras, no período de 09 a 14/08/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE002160

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Imperatriz, no período de 26 a 31/07/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE002522

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 27/08/2022, com destino a Loreto.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE003067

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à regularização de diárias, no período de 16 a 22/09/2022, destino Fortaleza dos Nogueiras, para realização de visita técnica nos polos polo de apoio presencial.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE003795

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 06 a 11/11/2022, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE003796

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 20 a 23/11/2022, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.

708,00 708,00 708,00
2022NE003880

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 08 a 13/11/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE004839

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 11 a 15/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Coelho Neto.

885,00 885,00 885,00
Totais: 9.381,00 9.381,00 9.381,00

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