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NOTA DE EMPENHO 2022NE000428

Favorecido

ROGERIO L. NERES FERNANDES.
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00048683213315

Emissão:

08/03/2022

Plano Interno:

003853

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

32246/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Solicitação de 02 (duas) diárias no período 03/03/2022 a 04/03/2022, com destino a Presidente Dutra e Pedreiras, para acompanhamento das obras e serviços de manutenção predial nos Campi UEMA Presidente Dutra e Pedreiras.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000428 08/03/2022 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 02 (duas) diárias no período 03/03/2022 a 04/03/2022, com destino a Presidente Dutra e Pedreiras, para acompanhamento das obras e serviços de manutenção predial nos Campi UEMA Presidente Dutra e Pedreiras.
2022NE000428 08/03/2022 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no estado para Pres.DUTRA e Pedreiras /MA no Período de 03/03 a 04/03/2022, conforme o processo n° 32246/2022.
2022NL002801 08/03/2022 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB010639 08/03/2022 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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