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NOTA DE EMPENHO 2022NE001819

Favorecido

ANDRE LUIZ LUSTOSA DE OLIVEIRA
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00048352446304

Emissão:

01/07/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

130414/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à concessão de diárias para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 06 a 10/07/22.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001819 01/07/2022 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 06 a 10/07/22.
2022NE001819 01/07/2022 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 06 a 10/07/2022, convênio nº 8976
2022NL021177 04/07/2022 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051808 04/07/2022 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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