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NOTA DE EMPENHO 2022NE004320

Favorecido

RAQUEL CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00037706721353

Emissão:

30/11/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

239503/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a despesa com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês-MA, no período de 01 a 04/12/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004320 30/11/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês-MA, no período de 01 a 04/12/2022.
2022NE004320 30/11/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para ministração de aula no polo de apoio presencial de Santa Inês-Ma, período de 01 a 04/11/2022, convênio nº 843502/2017,
2022NL044950 30/11/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB090050 01/12/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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