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NOTA DE EMPENHO 2022NE002812

Favorecido

RAQUEL CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00037706721353

Emissão:

29/08/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

175771/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Nina Rodrigues, no período de 01 a 04/09/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002812 29/08/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Nina Rodrigues, no período de 01 a 04/09/2022.
2022NE002812 29/08/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Nina Rodrigues , no período de 01 a 04/09/2022, convên
2022NL031225 29/08/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064815 30/08/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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