Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE002381

Favorecido

RAQUEL CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00037706721353

Emissão:

09/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

163783/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias a colaborador para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 17 a 20/08/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002381 09/08/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias a colaborador para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 17 a 20/08/2022.
2022NE002381 09/08/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Viana, no período de 17 a 20/08/2022, convênio nº 897601/2020, con
2022NL026522 10/08/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB060856 12/08/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,