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NOTA DE EMPENHO 2022NE001508

Favorecido

RAQUEL CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00037706721353

Emissão:

08/06/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

111475/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para MInistração de aulas nos pólos de apoio presencial de Dom Pedro, no período de 10/06 a 13/06/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001508 08/06/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para MInistração de aulas nos pólos de apoio presencial de Dom Pedro, no período de 10/06 a 13/06/2022.
2022NE001508 08/06/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV aos tutores do Curso de Licenciatura em Música para ministração de aulas nos polos de apoio presencial de Dom Pedro, no
2022NL015446 08/06/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038257 09/06/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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