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NOTA DE EMPENHO 2022NE004827

Favorecido

CLEA MARIA MACHADO ALENCAR
R$ 5.830,00
 

CPF/CNPJ:

00035089687315

Emissão:

21/12/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

247995/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Estado:

SC

Descrição

Referente à prestação de serviços na Pró-Reitoria de Graduação, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004827 21/12/2022 5.830,00 5.830,00 5.830,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à prestação de serviços na Pró-Reitoria de Graduação, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo.
2022NE004827 21/12/2022 5.830,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços na Pró-Reitoria de Graduação, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem víncul
2022NL050377 22/12/2022 0,00 5.830,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB097824 22/12/2022 0,00 0,00 4.339,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022PP026884 22/12/2022 0,00 0,00 641,30
PAGAMENTO
2022PP026902 22/12/2022 0,00 0,00 641,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP026842 22/12/2022 0,00 0,00 557,53
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP026840 22/12/2022 0,00 0,00 291,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL050458 22/12/2022 0,00 0,00 -641,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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