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NOTA DE EMPENHO 2022NE003915

Favorecido

ANTONIO FERREIRA PENHA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00030324858353

Emissão:

04/11/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

221454/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a concessão de diárias transportando comitiva do projeto de gestão documental, no período de 07/11 a 11/11 em Balsas/Ma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003915 04/11/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias transportando comitiva do projeto de gestão documental, no período de 07/11 a 11/11 em Balsas/Ma.
2022NE003915 04/11/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente a concessão de diárias transportando comitiva do projeto de gestão documental, no período de 07/11 a 11/11 em Balsas/Ma.
2022NL040382 04/11/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079842 04/11/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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