CPF/CNPJ:
00025294172372
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
250952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
SC
Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004796 | 21/12/2022 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
|
2022NE004796 | 21/12/2022 | 3.744,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favo Helena Freitas Pinheiro , confor
|
2022NL050398 | 22/12/2022 | 0,00 | 3.744,09 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097815 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026854 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026855 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 145,04 |
PAGAMENTO
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2022PP027031 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 411,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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